C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z070E3305A |
saldo fatt. 40/8731 del 03/03/2014 ( abbonamento rivista pais |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A |
73.77 |
73.77 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A
|
2014-04-17 |
|
Z0817E6B05 |
fattura n. 1615034944 del 24/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01336610587 SIAE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA |
267.83 |
0.00 |
- 01336610587 SIAE
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
|
2015-12-29 |
|
Z0B112E81C |
Causale del bonifico: MO6242895 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01573850516 ARUBA S.P.A. |
50.00 |
50.00 |
|
2014-10-13 |
|
Z0B1BBA790 |
fattura n. 2016 127/P del 30/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. |
119.00 |
119.00 |
- 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.
|
2016-12-06 |
|
Z0D1B117F8 |
fattura n. E-211 del 07/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL |
803.46 |
803.46 |
- 02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL
|
2016-10-17 |
|
Z1C0F7189B |
CORSO FORMAZIONE PREPOSTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
410.00 |
410.00 |
- ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO
|
2014-05-29 |
|
Z1F1511E5A |
fattura n. 1615008585 del 16/06/2015 diritti siae spettacoli fini a.s. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01336610587 SIAE |
176.40 |
176.40 |
|
2015-06-22 |
|
Z1F153426F |
fattura n. 53P/2015 del 30/06/2015 (manutenzione informatica server) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
260.00 |
260.00 |
|
2015-07-14 |
|
Z200FE8ABC |
CIG Z200FE8ABC (ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE 2014/15) |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02266360599 B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. |
6869.67 |
6869.67 |
- 02266360599 B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l.
|
2014-11-17 |
|
Z240D4E72D |
saldo fatt 001503 del 17/02/2014 (ip fisso) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01562820066 LAN SERVICE S.R.L. |
96.00 |
96.00 |
- 01562820066 LAN SERVICE S.R.L.
|
2014-05-05 |
|
Z241BA8829 |
fattura n. 2016PA0013239 del 31/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01573850516 ARUBA S.P.A. |
100.00 |
100.00 |
|
2016-11-22 |
|
Z2B0EFDE95 |
saldo fatt. 500 /2014 del 30/04/14 (lettori mp3, webcam) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
190.98 |
190.98 |
|
2014-05-21 |
|
Z2E0F72C2A |
saldo fatt 637/3 del 04/06/2014 (toner) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08458520155 DEBA SRL |
408.94 |
408.94 |
|
2014-07-31 |
|
Z300ED2ABD |
saldo fatt. 67/14 del 10/05/2014 (gita AA Ticineto/ Casale del 09/05/14) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
122.95 |
122.95 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2014-05-21 |
|
Z340E80320 |
SALDO FATT. 1531/14 DEL 31/03/2014 (CARTA A4) - ACCONTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07997560151 VALSECCHI GIOVANNI SRL |
472.56 |
472.56 |
- 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI SRL
|
2014-04-17 |
|
Z3415D0B4F |
fattura n. 88P/2015 del 30/09/2015 canone antivirus e posta |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
415.00 |
415.00 |
|
2015-10-21 |
|
Z3F1BBB39E |
fattura n. 0000447 del 26/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02386580209 AIDEM srl |
53.20 |
53.20 |
|
2016-11-17 |
|
Z40198FFDC |
fattura n. 20164E22761 del 21/06/2016 Stampa diari scolastici 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
2500.00 |
2500.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2016-07-08 |
|
Z42157C21D |
fattura n. 271/15 del 09/10/2015 postazioni docente/studente laboratorio linguistico mm. occimiano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02171110048 GENESI elettronica s.n.c |
4616.00 |
4616.00 |
- 02171110048 GENESI elettronica s.n.c
|
2015-10-21 |
|
Z421591D33 |
fattura n. 3016E del 23/09/2015 (timbratrice + badge) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
635.00 |
635.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2015-10-21 |
|
Z430F2E0D6 |
Saldo fatt. 73/14 del 16/05/2014 (gita Borgo SM/Casale del 16/05/14) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
122.95 |
122.95 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2014-05-21 |
|
Z44157C2A7 |
fattura n. 270/15 del 09/10/2015 monitor laboratorio linguistico MM. Occimiano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02171110048 GENESI elettronica s.n.c |
1270.80 |
1270.80 |
- 02171110048 GENESI elettronica s.n.c
|
2015-10-21 |
|
Z451365E37 |
fattura n. 16P/2015 del 27/02/2015 (manutenzione rete9 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
234.00 |
234.00 |
|
2015-03-12 |
|
Z4517084AC |
fattura n. FATTPA 20_15 del 28/11/2015 (targa commemorativa lab. MM occimiano) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01232190064 MG SPORT di Caprino Lucia e C. snc |
107.00 |
0.00 |
- 01232190064 MG SPORT di Caprino Lucia e C. snc
|
2015-12-29 |
|
Z4E0D5ADC4 |
saldo fatt. 1392 del 04/02/14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 GROUP |
205.47 |
205.47 |
|
2014-03-12 |
|
Z4E0F06A6B |
saldo fatt. 506 /2014 del 30/04/2014 (manutenzione rete informatica) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
395.00 |
395.00 |
|
2014-05-21 |
|
Z511C4624A |
fattura n. 135P/2016 del 16/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
124.50 |
0.00 |
|
2016-12-21 |
|
Z530D9EE74 |
SCUOLA STATALE -IC DON MILANI - GREPPI ALFIERI n. 5 CLASSI - VISITA 13/02/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08698240010 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE |
715.57 |
715.57 |
- 08698240010 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE
|
2014-02-04 |
|
Z561B65165 |
fattura n. 98P/2016 del 30/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
444.00 |
444.00 |
|
2016-10-17 |
|
Z570F00DBD |
saldo fatt. 14 del 30/04/2014 _ riparazioni elettriche varie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSNSRG65T25L165W PASINO SERGIO |
142.50 |
142.50 |
- PSNSRG65T25L165W PASINO SERGIO
|
2014-05-15 |
|
Z57124DD6C |
VISITA DI ISTRUZIONE STRASBURGO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
17000.00 |
17000.00 |
|
2014-12-16 |
|
Z57129F186 |
fattura n. 962E del 09/02/2015 (abbon. annuale sw axios) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
1280.00 |
1280.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2015-03-12 |
|
Z5A0ED7BAC |
saldo fatt. 602 del 30/05/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
400.00 |
400.00 |
|
2014-06-06 |
|
Z5B1AE3135 |
fattura n. V3-19420 del 26/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
1301.68 |
1301.68 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-11-22 |
|
Z5B1B2A483 |
fattura n. 530 del 28/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. |
295.80 |
295.80 |
- 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.
|
2016-10-03 |
|
Z651B2ESF5 |
fattura n. 99P/2016 del 30/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
409.20 |
409.20 |
|
2016-10-03 |
|
Z660F10CC8 |
saldo fattura n.100 del 04/06/2014 (service audio luci spettacolo MM occimiano) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01298100056 ASSOCIAZIONE DAYLAMI AGENCY |
450.00 |
450.00 |
- 01298100056 ASSOCIAZIONE DAYLAMI AGENCY
|
2014-07-31 |
|
Z6A0E9C116 |
SALDO FATT. 44/14 DEL 09/04/2014 (USCITA FRASSINETO/CASALE DEL 08/04/14) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
122.95 |
122.95 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2014-04-14 |
|
Z6D132C397 |
fattura n. 30 del 20/03/2015 (gita EE Ticineto/Cumiana parco Zoom 19/3/15) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
436.36 |
436.36 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2015-03-25 |
|
Z701B73AE4 |
fattura n. 118P/2016 del 29/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
234.00 |
234.00 |
|
2016-12-06 |
|
Z751A9A87A |
fattura n. 2/E del 14/07/2016: Psicomotricita' Scuola dell'Infanzia di Giarole e Scuola dell'Infanzia di Borgo San Martino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91031150062 PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA |
2635.20 |
2635.20 |
- 91031150062 PENELOPE A.P.S. CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA
|
2016-08-12 |
|
Z771B6311C |
fattura n. 646 del 04/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. |
50.00 |
50.00 |
- 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s.
|
2016-10-06 |
|
Z7A0E10CDF |
saldo fatt 24/14 del 14/03/14 ( gita torino EE Occimiano/mirabello) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
737.70 |
737.70 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2014-04-09 |
|
Z7D0D7534A |
SALDO FATT. 132 DEL 14/02/2014 GITA FRASSINETO/TORINO DEL 13/02/14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
696.72 |
696.72 |
- 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL
|
2014-02-25 |
|
Z8713BB32B |
fattura n. 1/F del 24/03/2015 (soggiorno MM Occimiano / Genova 5/6-03-2015) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00290110105 ESERCIZIO ALBERGHI DI GEROLLA S.R.L. |
812.00 |
812.00 |
- 00290110105 ESERCIZIO ALBERGHI DI GEROLLA S.R.L.
|
2015-03-25 |
|
Z8A0F717DC |
COMPENSO INCARICO RSPP AS 2013/14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO |
3556.97 |
3556.97 |
- ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO
|
2014-05-29 |
|
Z8F0EDB323 |
saldo fatt 494/20014 del 30/04/2014 (monitor) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
260.66 |
260.66 |
|
2014-05-21 |
|
Z920E6CB2E |
saldo fatt. 37/14 del 31/03/14 (gita bergamo mm ticineto) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
409.84 |
409.84 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2014-04-09 |
|
Z920ED7B14 |
SALDO FATT. 40/15999 DEL 23/04/2014 (MANUALI) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A |
40.98 |
40.98 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A
|
2014-05-21 |
|
Z951B46779 |
fattura n. 2016 100/P del 30/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. |
330.00 |
330.00 |
- 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.
|
2016-10-06 |
|
Z960DDB3A5 |
saldo fatt. 161 del 20/02/14 - gita ticineto/estoul del 20/02/14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
786.89 |
786.89 |
- 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL
|
2014-02-25 |
|
Z9C0E81073 |
SALDO FATT 193/14 DEL 11/04/2014 - TONER FOTOCPIATRICE EE TICINETO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01136610068 GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC |
62.30 |
62.30 |
- 01136610068 GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC
|
2014-05-26 |
|
Z9E164E17C |
fattura n. 20154E34530 del 08/10/2015 carta |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
623.85 |
623.85 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2015-10-21 |
|
Z9E1AE319E |
fattura n. 2016 83/P del 31/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. |
80.00 |
80.00 |
- 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.
|
2016-10-03 |
|
Z9F1AFC7CD |
fattura n. 0000224 del 13/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BNNJJC79L21E507B BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE |
451.41 |
451.41 |
- BNNJJC79L21E507B BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE
|
2016-10-03 |
|
ZA51A27A4A |
fattura n. 6 PA /2016 del 20/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRCMLL72E62A182M Marick di Guerci Mariella |
350.00 |
350.00 |
- GRCMLL72E62A182M Marick di Guerci Mariella
|
2016-10-17 |
|
ZA61342B19 |
fattura n. 10P/2015 del 26/02/2015 (Pc x ufficio) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
896.00 |
896.00 |
|
2015-03-12 |
|
ZA81331143 |
fattura n. 144 del 27/02/2015 (gita champorcher mm ticineto) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
800.00 |
800.00 |
- 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL
|
2015-03-13 |
|
ZAC0E92941 |
SALDO FATT 3544 DEL 01/04/2014 (SW sidi PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
150.00 |
150.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2014-04-14 |
|
ZAD1C3AD30 |
fattura n. 004468 del 30/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279740136 GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI SAS |
232.50 |
232.50 |
- 01279740136 GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI SAS
|
2016-12-06 |
|
ZAE0F0C501 |
saldo fatt. 63/14 del 10/05/2014 (gita MM Ticineto/ Capanne di marcarolo del 08/05/14) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
360.66 |
360.66 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2014-05-21 |
|
ZAF0F6A25F |
saldo fatt4e/2118 del 08/07/2014 (diari scolastici) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A |
2159.38 |
2159.38 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A
|
2014-07-17 |
|
ZB40D9D4A2 |
SALDO FATT. 376 DEL 03/02/14 - CORSO FORMAZIONE (COD CLIENTE 1878) LA VALUTAZIONE DIDATTICA DI.... |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02386580209 AIDEM srl |
50.90 |
50.90 |
|
2014-02-18 |
|
ZB412581B7 |
CORSO DI FORMAZIONE E SEMINAR |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
55.20 |
55.20 |
|
2014-12-17 |
|
ZB912BBF44 |
fattura n. 025/15 del 31/01/2015 (lampada videoproiettore benq) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02171110048 GENESI elettronica s.n.c |
149.00 |
149.00 |
- 02171110048 GENESI elettronica s.n.c
|
2015-03-16 |
|
ZBD14B64FA |
compenso formatore corso sicurezza lavoratori as 2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO |
666.93 |
666.93 |
- ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO
|
2015-08-07 |
|
ZBE1C2BF98 |
lampada+ cavi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. |
186.05 |
0.00 |
- 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.
|
2016-11-23 |
|
ZC2157C24C |
fattura n. 272/15 del 09/10/2015 installazione e corso di formazione mm. occimiano lab. ling. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02171110048 GENESI elettronica s.n.c |
1400.00 |
1400.00 |
- 02171110048 GENESI elettronica s.n.c
|
2015-10-21 |
|
ZC717E6B84 |
fattura n. 700 del 28/12/2015 NOLEGGIO FOCOPIATRICE MM.TICINETO (GENN/FEBBR./MARZO 2016) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA |
250.09 |
0.00 |
- 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
|
2015-12-29 |
|
ZC80ED2A87 |
saldo fatt. n. 68/14 del 15/05/14 (gita EE Ticineto/Torino del 12/05/14) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
368.85 |
368.85 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2014-05-21 |
|
ZC81009777 |
saldo fatt. 4e/2181 del 09/07/14 (toner) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A |
77.71 |
77.71 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A
|
2014-07-17 |
|
ZC91BBA7CA |
MANUTENZIONE LIM |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. |
664.90 |
0.00 |
- 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.
|
2016-10-25 |
|
ZCB12FC5B0 |
fattura n. 29 del 20/03/2015 (gita EE Borgo SM/Vercelli del 17/03/2015) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS |
300.00 |
300.00 |
- 01494450065 MAESTRI AUTOSERVIZI SAS
|
2015-03-25 |
|
ZCC0E50430 |
saldo fatt. 365/2014 del 31/03/2014 (gruppo di continuitą) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
130.00 |
130.00 |
|
2014-05-05 |
|
ZD10E25F0D |
saldo fatt 364/2014 del 31/03/2014 (PC) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
479.00 |
479.00 |
|
2014-05-05 |
|
ZD11B96291 |
fattura n. 631 del 29/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. |
305.00 |
305.00 |
- 01910570066 MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.
|
2016-12-06 |
|
ZD31321AFD |
fattura n. E-24 del 02/03/2015 (mat. pulizia RDO Consip) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL |
1108.18 |
1108.18 |
- 02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL
|
2015-04-02 |
|
ZD41C4983A |
fattura n. 142P/2016 del 22/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
807.00 |
0.00 |
|
2016-12-23 |
|
ZD70DDB47F |
saldo fatt. 178 del 17/03/2014 - soggiorno a Torino dal 14 al 15/03/14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00682860010 ESERCIZIO ALBERGO BOLOGNA SRL |
819.67 |
819.67 |
- 00682860010 ESERCIZIO ALBERGO BOLOGNA SRL
|
2014-03-18 |
|
ZD810A3CAD |
saldo fatt 17p/2014 del 25/09/2014 (mouse usb) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
69.00 |
69.00 |
|
2014-10-09 |
|
ZDD1333CF6 |
fattura n. 12sp del 18/02/2015 (manutenzione stampante) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01136610068 GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC |
225.00 |
225.00 |
- 01136610068 GHIBO FOR OFFICE di Ghittino & C. SNC
|
2015-03-12 |
|
ZDD14B64C7 |
cOMPENSO RSPP - AS 2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO |
3556.97 |
3556.97 |
- ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO
|
2015-08-08 |
|
ZDE1184D98 |
LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE BENQ |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
124.00 |
124.00 |
- 02171110048 GENESI elettronica s.n.c
|
2014-10-31 |
|
ZE61989B7E |
fattura n. P/22 del 09/06/2016 Pacchetto da 20 ore consulenza/assistenza hardware e software |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01272270024 TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C. |
800.00 |
800.00 |
- 01272270024 TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C.
|
2016-07-08 |
|
ZE81AFC7DE |
MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A |
307.28 |
0.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A
|
2016-08-24 |
|
ZEB1552FB0 |
fattura n. 4 del 11/06/2015 (corso canto EE valmacca as 2014/15) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01028200093 COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL a r.l. |
737.71 |
737.71 |
- 01028200093 COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL a r.l.
|
2015-07-14 |
|
ZEB1A72C95 |
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01824290066 DUSIOclima snc di Dusio Primo e C. |
408.70 |
0.00 |
- 01824290066 DUSIOclima snc di Dusio Primo e C.
|
2016-06-28 |
|
ZEB1AFC7DE |
fattura n. 20164E26879 del 29/08/2016 REGISTRI CANCELLERIA VARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
211.97 |
211.97 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2016-09-28 |
|
ZEC0DE8CF5 |
Progetto educativo sci/BIELMONTE/14-02-14 (ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80089820015 CUS TORINO |
1343.44 |
1343.44 |
|
2014-02-18 |
|
ZED0E92A1B |
saldo fatt 366 del 31/03/2014 (batteria x apc server, adattare wireles) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
195.08 |
195.08 |
|
2014-05-05 |
|
ZED1B9218F |
fattura n. E-273 del 17/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL |
135.10 |
135.10 |
- 02061550063 EUROCOM NORD OVEST SRL
|
2016-11-17 |
|
ZF00F50C54 |
RICHIESTA DI CONTRASSEGNI ai sensi di Legge (L.D.A 633/41) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01336610587 SIAE LICENZE DRM |
10.00 |
10.00 |
- 01336610587 SIAE LICENZE DRM
|
2014-05-21 |
|
ZF10E9C132 |
saldo fatt. 392 del 10/04/2014 (gita Ticineto/camogli del 10/04/14) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
836.07 |
836.07 |
- 01214870188 AUTOSERVIZI GARBARINI SRL
|
2014-04-17 |
|
ZF21B3557F |
fattura n. 2016 99/P del 30/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C. |
60.00 |
60.00 |
- 02084080064 PARENTESIKUADRA SAS DI GIANPIERO BERRONE & C.
|
2016-10-17 |
|
ZF71008B9F |
saldo fatt 6p/2014 del 09/07/2014 (manutenzione server) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159310067 SYSTEMA SRL |
349.00 |
349.00 |
|
2014-07-17 |
|
ZF711287E7 |
fattura n. 626E del 14/10/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
150.00 |
150.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2014-10-24 |
|